특수관계인간 거래나 사업 양수도 자체가 부적절한 것은 아닙니다.그러나 탈세를 시도하거나 부당 이득을 취하는 등 악용될 소지가 있어 국세청에서 세무 조사를 나오거나 현장 사실 확인이 이루어지기도 하는데요.특수관계인간 사업장 양수도 시 주의해야 할 점에는 어떤 것이 있을까요?특수관계인간 사업장 양수도 시 주의할 점
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"저는 물건을 사고 파는 업종이 아니라서 딱히 경비로 반영할 게 없는데, 세금 줄일 방법이 없을까요?"인건비는 물론이고 특별한 지출이 없어 절세 방안이 고민되신다면 대출 이자를 빼놓지 않았는지 검토해보세요.사업과 관련된 차입금에 대한 이자는 사업 경비로 반영할 수 있습니다.대출 이자로 소득세 절세하기
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개발비는 비용으로 반영하기도 하지만 특정 조건을 충족한다면 무형자산으로 반영할 수도 있습니다.비용과 자산 중 어느 쪽으로 반영하느냐에 따라 재무제표와 세금도 달라지고요.어떤 차이가 있는지 알아보실까요?개발비 인식 방법에 따른 차이
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여행업은 총 관광요금에서 랜드비용(숙박비 등) 및 기타 제반비용을 제외한 알선 수수료만을 매출로 봅니다.여행업 실제 수익은 어떤 구조로 계산되는지, 세금 부담을 조금이라도 줄이려면 어떤 점에 주의해야 하는지 확인해보세요.여행업 수익 구조와 주의할 점
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사업에 손실이 발생하면 적립금처럼 쌓아 두었다가 쓸 수 있다는 것 아셨나요?이렇게 쌓인 결손금은 미래의 세금을 줄이거나 과거에 낸 세금을 돌려받는 데 활용할 수 있어요.지출이 갑자기 늘거나 사업이 부진한 경우 등 적자가 났을 때 과거 세금 돌려받는 방법, 같이 확인해보실까요?결손금 소급 공제 사례
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세금계산서는 기본적으로 매출자(판매자)가 매입자(구매자)에게 발행하도록 되어 있습니다.그러나 부동산 전매 거래 등 일부 경우에는 입주 기한과 같은 세부 조건에 따라 달라질 수 있는데요.지식산업센터, 상가, 사옥 등 건물을 매입했을 때 입주 기한이나 분양권 이전일 등에 따라 달라지는 세금계산서 수취 기준에 대해 실제 사례를 통해 알아보세요.전매 조건에 따른 세금계산서 수취 기준은?
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카드 매출은 홈택스에서도 조회되지만 간혹 단말기 회사에서 제공하는 매출 금액과 다르게 나오기도 합니다.보통 이럴 때는 보수적으로 판단해 둘 중 더 큰 금액을 기준으로 신고서를 작성하는 경우가 많은데요.PG사에서 제공하는 자료의 카드 매출과 홈택스에서 조회되는 카드 매출이 차이 나는 대표적인 이유는 뭘까요?경정청구를 통해 환급받은 실제 사례를 통해 알아보세요.PG사 매출이 다르게 조회될 때 경정청구 환급 사례
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신고 기한을 지키지 못하면 무신고 가산세, 납부지연 가산세 등이 발생합니다.뿐만 아니라 국세청에 전송된 자료만을 토대로 세무서에서 임의로 세금을 고지하기도 합니다.이럴 경우, 각종 감면 등이 반영되지 않을 뿐더러 실제로 내야 할 세금보다 많은 금액을 내게 되기도 하는데요.고지서의 금액을 납부하고 나면 돌이킬 수 없는 걸까요?세금 납부 후에 소명자료를 통해 과도하게 납부한 세금을 경정청구를 통해 돌려받은 사례를 공유합니다.경정청구를 통한 해외구매대행업 부가세 환급 사례 보러 가기
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사업자라면 누구나 한 번쯤 세무조사에 대해 들어보셨을 거예요.이름만 들어도 피하고 싶은 세무조사, 어떤 기준으로 대상을 선정할까요?세무조사 대상에서 제외되는 기준은 없을까요?세무조사 대상 및 면제 기준 알아보기
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이북 수요가 늘어나면서 네이버뿐만 아니라 크몽, 탈잉 등 전자책을 판매할 수 있는 경로도 많아졌습니다.그런데 이런 온라인 플랫폼을 통해 전자책을 판매한다면 부가가치세를 내야 할까요?자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해보세요!전자책, 과세일까요? 면세일까요?
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